Qu’est-ce que la TVA et quelles sont les conséquences sur mes transactions ?

L’acronyme « TVA » signifie « Taxe sur la Valeur Ajoutée ». Il s’agit d’une taxe à la consommation sur les ventes de la plupart des biens et services au sein de l’Union européenne (UE). Elle diffère de la taxe sur les ventes, en ce sens qu’elle est collectée tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La déclaration de la TVA relative aux transactions réalisées avec Mollie diffère selon le pays dans lequel votre entreprise est immatriculée.

Ce que vous devez savoir à l’avance

  • Les tarifs indiqués sur notre site Web sont exprimés hors TVA (HT). 
  • Chaque pays dispose de sa propre réglementation régissant la TVA sur les biens et les services. L’administration fiscale de votre pays peut vous renseigner sur les obligations particulières de votre entreprise en matière de TVA.
  • Il convient de distinguer la TVA sur les ventes facturée à vos clients (dite TVA collectée) de la TVA qui s’applique à nos tarifs au titre de l’utilisation de nos services de paiement (dite TVA récupérable). 


TVA collectée 

Le taux de TVA que vous devez facturer à vos clients peut varier selon le statut de votre entreprise et le pays dans lequel elle est immatriculée. L’administration fiscale de votre pays peut vous renseigner sur les obligations particulières en matière de TVA sur les ventes.


TVA récupérable

Vos obligations en matière de TVA peuvent être différentes selon le pays dans lequel votre entreprise est immatriculée.

Pays-Bas

 

Nous appliquons (et déclarons) automatiquement la TVA néerlandaise sur les services (21 %) à nos tarifs. Pour connaître le montant de la TVA dont vous vous êtes acquitté(e), consultez vos factures

 

Belgique

 

La TVA appliquée à nos tarifs est autoliquidée, en ce sens que vous devez en calculer le montant et l’inscrire dans votre déclaration de TVA pour le porter à la connaissance de l’administration fiscale. Vos factures comporteront une mention indiquant que la TVA est autoliquidée.

 

Allemagne

 

La TVA appliquée à nos tarifs est autoliquidée, en ce sens que vous devez en calculer le montant et l’inscrire dans votre déclaration de TVA pour le porter à la connaissance de l’administration fiscale. Vos factures comporteront une mention indiquant que la TVA est autoliquidée.

 

France

 

La TVA appliquée à nos tarifs est autoliquidée, en ce sens que vous devez en calculer le montant et l’inscrire dans votre déclaration de TVA pour le porter à la connaissance de l’administration fiscale. Vos factures comporteront une mention indiquant que la TVA est autoliquidée.

 

DROM-COM

 

Vous n’avez pas besoin de facturer la TVA si votre entreprise est immatriculée aux Îles Canaries, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et dans les autres DROM-COM de la France.

 

Autres pays de l’UE/EEE

 

 

La TVA appliquée à nos tarifs est autoliquidée, en ce sens que vous devez en calculer le montant et l’inscrire dans votre déclaration de TVA pour le porter à la connaissance de l’administration fiscale. Vos factures comporteront une mention indiquant que la TVA est autoliquidée.

  • Pour en savoir plus sur les obligations de votre entreprise en matière de TVA, rendez-vous sur le site Web de YourEurope.

 

Pays hors UE

 

Notre facture ne comportera pas la mention « Autoliquidation ». Toutefois, selon la législation de votre pays, vous pourriez être tenu(e) de calculer la TVA et de la déclarer auprès de l’administration fiscale dans vos déclarations de TVA.

  • Cela s’applique également si votre entreprise est immatriculée au Royaume-Uni. 

 

Bon à savoir

Lorsque vous remplissez votre déclaration de TVA, la TVA que vous avez versée à vos fournisseurs (ou déclarée) vous est souvent remboursée. En effet, la TVA que vous facturez à vos clients compense la TVA que votre entreprise s’est vue facturer. 

 

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